회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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지역활력과 [일반회계] | |||||||
사회적 경제망 구축 | |||||||
> 사회적 기업 육성 | |||||||
지역주도형 청년일자리 사업(신규3유형) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,101,000 | 13,500,000 | 16,601,000 | 44.849% | |
사회적경제 조직 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
공유경제 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0% | |
고향올래사업(도시형 스마트팜 팜잇다원 조성) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 0% | |
행정운영경비(지역활력과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 58,700,000 | 58,280,000 | 420,000 | 99.284% | |
재무활동(지역활력과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 287,673,984 | 91,392,544 | 196,281,440 | 31.769% | |
공동체 기반 활성화 | |||||||
> 공동체 활성화 지원 | |||||||
읍면동 자율공모 마을공동체 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 6,782,000 | 6,782,000 | 0 | 100% | |
마을만들기 중간조직 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 120,000,000 | 56,050,000 | 63,950,000 | 46.708% | |
도농교류 기반 강화 | |||||||
> 도농교류 활성화 | |||||||
체험마을리더 교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,376,000 | 4,608,000 | 768,000 | 85.714% | |
선돌자연힐링마을 조성(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 2,728,321,540 | 2,059,461,890 | 668,859,650 | 75.485% | |
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,616,000 | 4,824,800 | 2,791,200 | 63.351% | |
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 156,492,000 | 92,301,296 | 64,190,704 | 58.981% | |
선돌자연힐링마을 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
도농교류 증진 | 자체 | 농림해양수산 | 136,000,000 | 63,119,000 | 72,881,000 | 46.411% | |
농촌체험휴양마을 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 329,550,016 | 220,175,328 | 109,374,688 | 66.811% | |
선돌자연힐링마을 조성(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 65,288,000 | 0 | 65,288,000 | 0% | |
노후 체험휴양시설 리모델링 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 42,408,000 | 0 | 42,408,000 | 0% | |
농촌체험휴양마을 활성화(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 34,504,000 | 15,496,000 | 69.008% | |
체류형 작은농장 공주여-U | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
회계과 [일반회계] | |||||||
회계관리 | |||||||
> 회계집행지원 | |||||||
결산검사 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 75,975,000 | 61,910,000 | 14,065,000 | 81.487% | |
경리업무 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 44,437,000 | 22,067,340 | 22,369,660 | 49.66% | |
행정운영경비(회계과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(회계과) | 자체 | 기타 | 70,015,050,000 | 53,256,733,000 | 16,758,317,000 | 76.065% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 53,800,000 | 45,820,000 | 7,980,000 | 85.167% | |
재무활동(회계과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 5,000 | 4,500 | 500 | 90% | |
공공재산 관리 | |||||||
> 공유재산 관리 | |||||||
공유재산 업무 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 870,000,000 | 839,703,940 | 30,296,060 | 96.518% | |
공유재산 관리(도비) | 보조 | 일반공공행정 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 100% | |
> 청사 관리 | |||||||
청사시설물 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 665,390,020 | 576,676,290 | 88,713,730 | 86.667% | |
청사환경 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 259,700,000 | 144,620,288 | 115,079,712 | 55.687% | |
반포면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 3,771,563,520 | 3,168,383,490 | 603,180,030 | 84.007% | |
의당면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 3,915,000,060 | 2,180,000,000 | 1,735,000,060 | 55.683% | |
시청사 주차타워 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 8,408,166,900 | 222,972,000 | 8,185,194,900 | 2.652% | |
이인면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 806,000,000 | 0 | 806,000,000 | 0% | |
> 행정물품관리 | |||||||
행정물품·장비 구입 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,661,742,850 | 856,141,700 | 805,601,150 | 51.521% | |
관용차량 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 44,958,792 | 41,208 | 99.908% | |
계약관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 63,050,000 | 54,850,000 | 8,200,000 | 86.994% | |
물품전자태그 부착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 13,860,000 | 13,437,410 | 422,590 | 96.951% | |
세무과 [일반회계] | |||||||
세입관리 | |||||||
> 지방세입관리 | |||||||
지방세 및 세외수입 부과징수 및 납부안내 | 자체 | 일반공공행정 | 52,560,000 | 52,260,000 | 300,000 | 99.429% | |
납세고지서 제작 및 송달 | 자체 | 일반공공행정 | 267,100,000 | 189,880,160 | 77,219,840 | 71.09% | |
지방세정 전산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,898,000 | 128,571,696 | 9,326,304 | 93.237% | |
> 체납액 징수 관리 | |||||||
지방세 및 세외수입 체납액 징수 | 자체 | 일반공공행정 | 64,096,000 | 39,535,000 | 24,561,000 | 61.681% | |
납세편의시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,450,000 | 17,347,500 | 21,102,500 | 45.117% | |
> 지방세 과세표준 운영 | |||||||
개별주택가격 검증 및 안내 | 보조 | 일반공공행정 | 196,990,000 | 170,153,696 | 26,836,304 | 86.377% | |
행정운영경비(세무과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 75,070,000 | 71,755,000 | 3,315,000 | 95.584% | |
재무활동(세무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 3,046,000 | 0 | 3,046,000 | 0% | |
평생교육과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(평생교육과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장) | 보조 | 기타 | 337,200,992 | 253,929,456 | 83,271,536 | 75.305% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 206,420,000 | 204,968,000 | 1,452,000 | 99.297% | |
재무활동(평생교육과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 100,679,000 | 67,777,608 | 32,901,392 | 67.321% | |
평생학습체계 구축 | |||||||
> 산학협력사업 지원 | |||||||
관학협력사업 | 자체 | 교육 | 404,600,000 | 329,000,000 | 75,600,000 | 81.315% | |
대학생 지역정착활동 지원 | 자체 | 교육 | 180,000,000 | 127,840,000 | 52,160,000 | 71.022% | |
> 평생학습체계 지원 | |||||||
성인문해교육지원(보조) | 보조 | 교육 | 38,000,000 | 22,000,000 | 16,000,000 | 57.895% |
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